专项经费审计流程
发布时间: 2017-09-11



审计处根据学校部署确定审计项目

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审计处成立审计组

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审计组于实施审计前3个工作日,向被审计单位发送审计通知书

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被审计单位按照要求提供审计工作所需资料

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审计组实施专项经费审计,分析、整理、编制、复核审计工作底稿

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审计组编写审计报告初稿,征求被审计单位意见,针对被审计单位的反馈意见进行复核,完善审计报告

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审计处出具正式审计报告

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审计处将审计报告报送学校有关领导、送达被审计单位

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被审计单位就审计发现的问题和建议进行整改落实,并将整改落实情况在规定时间内报送审计处

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审计资料整理归档